2024年3月7日,学校召开2024年内审工作领导小组工作会,学校党委书记叶仲斌,党委副书记、校长刘保县,党委副书记、纪委书记刘立权,副校长侯孟书,领导小组成员参加了此次工作会。会议由审计处处长冯仲康主持。
会议听取了学校2023年全年内审工作情况、审计发现的共性问题及建议的汇报,并审定了2024年度学校内审工作计划。与会小组成员均发表了意见和建议。
刘立权表示,审计工作要发挥监督、服务职能,体现独立性,做好学校健康平稳发展的“助推器”。一是要围绕学校中心工作,跟进学校的重点工作;二是要关口前移,挖掘深层次的问题,早发现问题早纠正,真正地保护干部,关心干部,爱护干部。
刘保县在肯定审计工作成果的同时也做出审计要求:一是发现共性问题,思考建立审计整改长效机制,增强审计整改工作的前瞻性和针对性,发现问题和整改问题同步进行;二是深入了解学校中心工作,加强和学校各部门(单位)的沟通,全面了解学校具体业务工作,营造良好的审计环境,促进审计工作顺利开展;三是加强对校内各部门(单位)的政策宣贯,提高对审计工作的认识,促进学校事业健康平稳发展。
叶仲斌指出:一是要深刻领会习近平总书记对审计工作的重要指示精神,按“四个抓落实”的要求来开展工作;二是要提高审计站位和认识,加强对学校内涵式高质量发展的深刻了解,围绕中心,服务大局,充分发挥审计免疫系统功能作用,推动审计工作创新发展;三是党建引领,加强审计队伍能力建设,持续强化审计业务教育培训,不断提升审计人员发现问题和解决问题的能力,逐步成长为“专家型”审计人才,更好为学校教育事业健康发展保驾护航。
(撰稿:雷瑶 审稿:冯仲康)